| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |  |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0117461 |
|
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Проведення поточного ремонту доріг в населених пунктах сільської ради |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| розв’язання проблеми утримання у нормальному експлуатаційному стані сільські дороги (проведення поточного та капітального ремонтів) ,покращення дорожньої обстановки, поліпшення безпечних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності боротьби з аварійністю на дорогах сільської ради. |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Поточний ремонт доріг по вулицям населених пунктів сільської ради |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Забезпечення проведення поточного ремонту доріг та об'єктів дорожної інфраструктури |
840 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
821 605,50 |
0,00 |
821 605,50 |
-18 394,50 |
0,00 |
-18 394,50 |
| |
УСЬОГО |
840 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
821 605,50 |
0,00 |
821 605,50 |
-18 394,50 |
0,00 |
-18 394,50 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Реконструкція,ремонт та утримання автомобільних доріг |
840 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
821 605,50 |
0,00 |
821 605,50 |
-18 394,50 |
0,00 |
-18 394,50 |
|
|
|
|
|
| Усього |
840 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
821 605,50 |
0,00 |
821 605,50 |
-18 394,50 |
0,00 |
-18 394,50 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
840000 |
0 |
840000 |
821605,5 |
0 |
821605,50 |
-18394,50 |
0,00 |
-18394,50 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
проведення поточного ремонту |
од. |
облік установи |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
протяжність мережі доріг |
км. |
облік установи |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середні витрати на 1 км.доріг |
грн. |
розрахунок |
210000 |
0 |
210000 |
205401 |
0 |
205401,00 |
-4599,00 |
0,00 |
-4599,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Відсоток якості наданих послуг |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
0 |
100 |
98 |
0 |
98,00 |
-2,00 |
0,00 |
-2,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0117461 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 134
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|